为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》,有效防范集团及各子公司的经营管理和财务风险,进一步加强内部控制,集团监事会、审计法规部充分发挥内审“啄木鸟”职能,春节上班伊始便聘请我市实力强、业务精的会计师事务所对集团及各子公司2017年度的财务收支活动、经营管理活动、内部控制、风险管理等情况开展集团内部审计。
通过本次内部常规审计,及时检查和了解被审计单位的财务收支、国有资本运营及贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况,并通过内部控制评价,发现管理缺陷,提出合理化的管理建议,促进被审计单位合法合规经营,防范运营风险,提高经济效益,为集团及各子公司公司健康发展保驾护航。(供稿:审计法规部)