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我集团公司及早启动2017年度内部审计工作

2018-02-18 17:25:00     专题专栏     公司简报

   为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》,有效防范集团及各子公司的经营管理和财务风险,进一步加强内部控制,集团监事会、审计法规部充分发挥内审啄木鸟职能春节上班伊始便聘请我市实力强业务精的会计师事务所对集团及各子公司2017年度的财务收支活动、经营管理活动、内部控制、风险管理等情况开展集团内部审计。

   通过本次内部常规审计,及时检查和了解被审计单位的财务收支、国有资本运营及贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况,并通过内部控制评价,发现管理缺陷提出合理化的管理建议,促进被审计单位合法合规经营,防范运营风险,提高经济效益,为集团及各子公司公司健康发展保驾护航。(供稿:审计法规部)     

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