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强化内部审计 助推企业发展

2020-07-16 16:34:00     部门动态     部门动态

    为扎实贯彻党的十九大及十九届四中全会、省委《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》(冀审委20194号)和市委《关于进一步加强内部审计工作的通知》(衡审委20192号)精神,进一步发挥新时代国有企业内部审计监督作用,市建投集团本着积极、认真、高效、严谨的原则,顺利完成2020年度内部审计工作。

    在内部审计过程中,集团以《中央深化改革领导小组关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》和《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第11号令)为指导,结合企业特定情况,走出了一条坚定而又卓有成效的内部审计路子。一是严格选择审计机构。集团采用询价的方式,优中选优,确定了本次审计机构。二是严格开展内部审计。为确保审计工作高标准严要求,集团坚持程序规范、强化内控、防范风险这一准绳,通过下发文件、座谈交流等方式,对审计过程严格把关,做到“执纪者必先守纪,律人者必先律己”。三是严格抓好审计整改。对检查中发现的问题,要求相关单位认真对待,在规定时间完成整改,达到堵塞漏洞、强化自身的目的,彰显内部审计的监督促进作用。

    通过此次审计,集团将进一步促进本单位及所属单位的财政财务收支合法合规,提高企业经济活动效益,践行国有企业政治站位和使命担当,避免国有资产流失,确保国有资产保值增值。同时,通过咨询与提出合理化建议,进一步完善本单位及所属单位的内部控制、风险管理与治理程序,使外部重大风险监测预警与内部风险防控体系相结合,形成外重预警,内重防控,内外并重的体系,推进自身的变革和发展。

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